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資金審批單費用報銷單

發布時間:2021-04-16 13:26:29

❶ 費用報銷審批單 怎麼填

你的費用報銷單需要按費用項目劃出來,填寫票據支出單,後面附上發票報銷。

❷ 付款審批單和費用報銷單的區別

付款申請單一般用於采購付款,票到掛賬,付款沖賬。通常是外單位(通常指供應商)向公司要求支付貨款時填寫的單據,最終經領導批示同意後,會計做帳,出納付款。借記預付帳款或者應付帳款,貨記銀行存款。
費用報銷單一般用於直接費用的報銷,差旅費、招待費,辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例:出差、買辦公用品等)時填寫的單據,最終經領導批示同意後,會計做帳,出納付款。借記管理費用,貨記現金或者備用金。

❸ 各費用報銷單表格

費用報銷審批單

報銷部門:年月日單據及附件共:張
費用名稱用途金額(元)備註:

合計
金額(大寫)原借款元應退餘款元
經辦人部門負責人確認財務主管審核總經理審核
會計:出納:領款人:1
填表說明:
1、本單據用於各部門費用及專項費用報銷時填寫。
2、屬差旅費報銷時,需附經審批的出差申請表。
3、屬專項費用報銷時,需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。

❹ 關於付款審批單和費用報銷單的問題

費用報銷控制制度

第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經營費用,根據公司經營活動的特點,特製訂制度。
第二條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最後的審核批准。
第三條:費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫「用款申請單」,列明:費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素,先報部門經理審批同意後,報總經理審批,待取得總經理簽署同意的「用款申請單」後方能執行。
第四條:費用發生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行,並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條:費用發生過程中,當事人應充分取得費用的相關單據,如:合約或協議、合法的票據等,如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。
第六條:費用發生完畢後,當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類,採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼,粘貼過程中應區別費用性質(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便於歸類計算和整理。
第七條:當事人在填寫「費用報銷單」時,應遵照「實事求是、准確無誤」的原則,將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全,並簽署自己的名字,交共同參與的人員復查,並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改,尤其是費用金額,並要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效。
第八條:當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批,部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查,部門經理審查無異議後,應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條:當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」送交財務經理進行審批,財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查,對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後,應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條:當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「用款申請單」一起,通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處,由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查,看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後,在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條:當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「用款申請單」後,應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金,出納人員應對「費用報銷單」進行審核,重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法,審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權屬於公司董事會。
第十三條:本制度經公司董事長審批簽署實施,修改時亦同。

❺ 付款申請單和費用報銷單的區別

費用報銷單一般適用於單位內部使用比較好。付款申請單一般對外付款使用比較好。

比如預付款及往來賬等。不管是哪種情況,一定要讓經手人收款人簽字蓋財務章。

以上內容僅供參考謝謝!

❻ 費用報銷單和用款申請單的區別

一、領(付)款憑證,對外支付用。
二、用款申請單,借款用途或資金使用計劃
三、費用報銷單,付款對象為職員,非對外直接支付。

❼ 費用報銷單與費用報銷審批單有什麼區別,會計做賬記賬憑證後應附哪張原始憑證

費用報銷單一般用於直接費用的報銷,差旅費、招待費,辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例:出差、買辦公用品等)時填寫的單據,最終經領導批示同意後,會計做帳,出納付款。費用報銷審批單主要起著控制審批業務流程的作用,兩種憑單可以一起使用。

❽ 關於費用報銷單和付款申請單的問題。

付款申請單是支付款項的申請和審批,是用於同意支付這筆款項的作用,主要目的是請領和支付款項。費用報銷單是報銷費用的審批,表示經濟事項對應的款項可以進入費用或成本。你主管說得有道理,支付申請單不能作為費用報銷單來使用,但有的單位在支付的金額較小時,將費用報銷單可以作為付款審批單使用。
我說的是一般單位的通行做法,你們單位也許有你單位的特殊情況,請看一下你們單位的財務管理操作規程,這裡面有詳細規定。

❾ 付款申請單與費用報銷單的使用差別

個人認為,付款申請單用於業務發生前付款,如預付的貨款等,多數銀行轉帳到對方帳戶;報銷單用於業務發生後付款,如交通費、通訊費等,多數員工已墊付或之前有借款,業務結束後向財務報銷。

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