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奈伦集团资金

发布时间:2021-05-19 16:59:16

Ⅰ IOS企业版可以反和谐了吗

其实发债公司的经营都比较稳定,没有出现亏损,这类债券的风险就不会很大,其经营介绍如下:111039, 发行人生产的核心产品包括马铃薯精制以及变性淀粉、尿素、商业地产等。2007年度,公司实现主营业务收入58,465.21万元,主营业务利润19,880.53万元,利润总额13,979.14万元,净利润11,022.53万元。 (一)马铃薯淀粉产品 发行人已在中国北方马铃薯主要产区沿马铃薯生长带建立了5家马铃薯淀粉加工企业,并且拥有自己专门的种薯中心。目前公司淀粉加工年生产能力达到12万吨,是我国最大的马铃薯淀粉加工企业。 公司通过引进国内外马铃薯高淀粉品种并经过田间和室内的筛选及鉴定,根据抗病性、加工品质、生育期、抗旱性、丰产性能等综合表现进一步筛选出适合地区栽培的马铃薯淀粉加工型品种并进行大面积实验种植;根据专用型品种的特性研究相应的工厂化生产和栽培技术,通过田间管理及生物调节剂控制最优化栽培组合;通过控制组培苗生长和苗床设施、基质、肥料、激素的运用,使微型薯和原种一级种薯生产达到小型、标准化程度,并能通过机械化栽培、水、肥、密度、病虫害控制等达到先进的模式化栽培水平。 为巩固发行人在马铃薯淀粉行业中的领先地位,公司增加了在马铃薯种薯及商品薯基地建设方面的资金投入,投资建设了马铃薯种植一体化项目,形成了一个马铃薯良种开发、种薯繁育、基地种植、龙头企业深加工一体化的产业链,淀粉加工的原材料来源得到了保证,公司的效益得到了较大程度的提升。 (二)房地产开发 近几年,奈伦集团主要房地产开发项目包括:呼和浩特市的"奈伦国际"综合项目、"总部大厦"写字楼项目、"望兴园"二期、"和兴园"及"城市亮点"五个项目;北京石景山的"奈伦熙府"住宅项目和六里桥"驭三环"写字楼项目,以上项目的总投资额为19.62亿元,建筑面积合计95.06万平方米。 此外,公司目前计划开发的房地产项目主要包括:天津滨海新区"内蒙古大厦"项目、呼和浩特市"退休社区"项目以及锡林浩特的"德吉花园"项目。目前天津滨海新区的"内蒙古大厦"项目已开始土方工程施工,其他两个项目尚在筹备中。 整体看,公司的房地产开发业务已进入良性循环的发展阶段,收入及实现利润贡献较为稳定,所开发的地产项目前景较好。 (三)尿素产品 发行人的尿素产品生产以煤炭为原料,所用煤炭均来自于发行人的自有煤田,公司尿素产品的原材料、燃料供应有着稳定来源。 公司采用德士古煤气化技术在高温条件下合成氨,并以合成的氨为中间产品,采用荷兰斯太米卡邦公司的CO2汽提工艺技术生产尿素。 偿债能力分析 发行人2005-2007年的主要财务指标如下: 项目 2005年 2006年 2007年 流动比率(倍) 0.67 1.23 1.63 速动比率(倍) 0.41 0.61 0.58 流动负债占负债总额的比率(%) 62.93 48.93 53.03 主营业务收入增长率(%) -18.85 147.06 36.03 主营业务利润增长率(%) 5.69 106.15 31.07 从上表看,近两年公司流动负债占总负债的比率不断下降,流动比率和速动比率均处于较高水平,公司短期内面临的偿债压力较小,流动性充裕。 同时,从2005年到2007年公司年均主营业务收入增长率和年均主营业务利润增长率分别为39.72%和41.88%,处于行业领先水平。 (五)现金流量分析 发行人2005-2007年的主要财务指标如下(单位:万元): 项目 2005年 2006年 2007年 经营活动产生的现金流量净额 15,776.14 3150.23 1,668.85 投资活动产生的现金流量净额 -21,867.39 -22,707.30 -28,593.92 筹资活动产生的现金流量净额 5,662.03 23,062.23 23,241.13 现金及现金等价物净增加额 -385.90 3,505.16 -3,556.04 奈伦集团2005年、2006年和2007年经营活动产生的现金流量净额分别为15,776.14万元、3,150.23万元和1,668.85万元。由于年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目前期投入较大,使得2006年经营活动产生的现金流量净额快速下降。同时,公司2006年和2007年筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,满足了公司快速发展的资金需求。 随着尿素项目建设完工并投产,发行人现金获取能力将会有大幅度地提升。新湖中宝(600208)2009年半年报经营评述 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司围绕做强做大、全面提升公司价值这一战略目标,从容应对经济和行业调整,公司各项经营平稳快速发展。报告期内公司实现营业收入 18.28 亿元,同比增长 113.78%;净利润 2.67亿元,同比增长 30.17%;净资产收益率 5.61%,同比提高 0.40 个百分点。 报告期内,公司地产项目保持了良好的销售态势,公司累计实现合同销售面积 54万平方米,合同销售收入 33亿元,同比分别增长 158.4%和 127.6%;结算面积 24.19 万平方米,结算金额 12.49 亿元。 金发科技(600143)2009年半年报经营评述 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司围绕“依靠科技力量,为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的经营宗旨,继续完善技术创新体系,优化产品结构,提升产品附加值,稳步推进公司的中长期发展战略,在提高市场占有率、研发新产品、培育全新市场方面取得了长足进步,为公司下一轮快速增长奠定了坚实的基础。2009年上半年,公司共销售各类改性塑料产品(不含贸易品)16.76万吨。 报告期内,公司在技术研发及搭建创新平台方面获得了丰硕成果: (1)2009年2月,“高强度、高流动性、高耐热性PVC/ABS合金” 获得广东省重点新产品。 (2)2009年2月,“一种连续长纤维增强阻燃热塑性树脂及其制备方法、一种长玻璃纤维增强聚丙烯材料及其制备方法”获得国家知识产权局授权发明专利。 (3)2009年3月,获得国家科学技术部火炬技术产业开发中心授予的“国家火炬计划重点高新技术企业证书”。 (4)2009年3月,大中华地区首家UL认可的LTTA CTDP(材料长期热老化)实验室落户金发科技,并授牌仪式(UL是全球唯一从事材料安规标准制订、检测及认证的机构,累积百年经验,材料安规权威、负责制订及维护UL94、UL746、UL1446等著名标准,在公信度和权威性方面具有强大的优势,通过UL认证,产品能够受各方认可,获得通往全球市场的通行证。CTDP(Client Test Data Program)是UL的客户利用自己的测试设备和人员进行测试,并向UL提交测试数据;UL认可后依据这些测试数据出黄卡)。通过LTTA CTDP实验室资格认证,标志着金发科技在材料安全性方面检测能力又上了新台阶,大大地提升了金发科技在改性塑料行业的国际知名度和影响力。 报告期内,公司实现营业收入278,986.82万元,比去年同期下降24.18%;实现营业利润14,603.38万元,比去年同期下降34.03%;实现净利润13,297.63万元,比去年同期下降40.89%;基本每股收益为0.10元,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%。2009年半年度,公司经营活动产生的现金流量净额为49,418.81万元,比上年同期增加3,444.38%,主要是因为:①公司前期货款正常回笼导致经营性现金流入增加;②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少。截止报告期末,公司资产总额为617,322.23万元,负债总额为320,468.90万元,归属于母公司所有者权益合计283,527.82万元,资产负债率(母公司数据)为49.63%。

Ⅱ 大路新区的新区开发建设优势

煤化工基地规划建设面积18.5平方公里,其建设遵循“集中发展、集约发展、循环发展”的原则,按照产品项目一体化、物流传输一体化、环境保护一体化、金融服务一体化、管理服务一体化、土地开发一体化、水权资源一体化、汽化平台一体化、基地矿区一体化的“九个一体化”理念进行开发建设。
《大路煤化工基地发展规划》由中石化上海工程公司编制完成,已经自治区发改委批复;《大路煤化工循环经济示范基地发展规划》由中国国际工程咨询公司编制完成,已上报国家发改委;《内蒙古大路煤化工基地发展规划环境影响评价报告》由中国环境科学研究院编制完成,自治区环保局出具了审查意见。总投资2.66亿元的基地一期“二横二纵”(包括道路、工业给水、生活给水、中水、雨水、污水、强弱电等工程)道路管网工程已完工,二期道路管网工程正在建设之中,基地供水、电力及通讯等配套工程已建成投入使用。
大路新区综合污水处理厂及雨水监控池工程概算投资5.37亿元,于2008年6月份开工建设,计划2009年9月份建成投入使用。大路新区灰渣厂工程可研报告现已编制完成,灰渣厂占地面积约0.689平方公里,其中库区占地0.593平方公里,计划2008年开工建设。
煤化工基地已建成投产项目一个。即:锦西集团和伊泰集团投资2.4亿元建设的年产1万吨大型压力容器制造项目,一期工程投资4900万元。
另外,在建项目有四个:
1、伊泰集团48万吨煤制油项目,一期年产16万吨煤基合成油,总投资26亿元,2008年10月投料试车;与此同时,集团设计年产500万吨煤制油项目规划已委托中国石油和化学工业规划院编制完成。
2、奈伦集团52万吨尿素、30万吨合成氨项目,总投资21.64亿元,正在建设。
3、三维集团一期20万吨甲醇项目,总投资9亿元,正在建设。
4、久泰集团一期100万吨甲醇、10万吨二甲醚项目,总投资41.46亿元,预计2009年9月投产。
5、大唐国际铝硅钛项目规划年产56万吨铝硅钛,配套氧化铝产能100万吨/年,分两期建设,其中一期工程建设规模为年产28万吨铝硅钛合金、总投资92亿元人民币。 5月22日奠基。
此外,已签约的蒙华能源公司一期20万吨甲醇项目、西北能源公司一期20万吨甲醇项目和蒙泰公司2×30万千瓦热电厂等项目可望在2008年全部开工建设。 规划建设面积20平方公里,规划以“大漠雄鹰”为主题,按照行政办公、金融商贸、科研教育、文化娱乐和景点住宅的功能分区,突出“城在林中,林在城中”的园林式、生态型城市理念,建设一座与薛家湾镇互为补充,一城双星,富有时代特征、地域特点和民族特色,适宜人居和创业的文化生态新城。
新区城市总体规划经鄂尔多斯市人民政府正式批复,自治区建设厅备案,部分城市设计、控规、修规委托中国建筑设计研究院编制完成。
开发建设以来,市政区累计投入资金6亿元用于市政道路和管网建设,连接呼东高速公路与市政区8.4公里快速路和连接煤化工基地1.5公里主干道于2005年底建成通车;市政区6平方公里约24公里主次干道及其配套管网工程和12公里支线道路基本完工;开发建设所需的水源、电源及通讯、电视网络等基础工程同时接入使用;道路景观绿化及生态绿化工程全面启动,截至目前完成市政道路绿化总面积4.3万亩。
开工建设市政东区部分道路管网工程和移民安置住宅小区、特勤消防站;建成并投入使用管委会行政服务中心;内蒙古工业大学矿业学院部分教学楼和宿舍楼框架基本建成;体育中心、赛马场、图书馆、综合医院、标准化派出所、新区第一小学、酒店、商场、住宅、企业专家与职工公寓等项目正在规划或筹建之中。

Ⅲ 准格尔旗大路工业园区化工厂有哪些

  1. 准格尔旗大路工业园区化工厂有:伊泰煤制油、久泰、锦化机石化装备有限公司、内蒙古三维煤化工科技有限公司、内蒙古奈伦集团有限公司、国晶等。

  2. 具体介绍记得重点工业园区:

Ⅳ 08蒙奈伦债

债券简称:08蒙奈伦债
发行人:内蒙古奈伦集团股份有限公司
债券期限:七年期固定利率债券,在债券存续期第五年末,投资者有权选择将本期债券部分或者全部回售给发行人
发行利率:前5年票面年利率为8.00%,第五年末发行人有权在8.00%的基础上上调票面年利率0.8%。
资金用途:用于投资建设年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目,该项目在生产规模、原材料成本、生产技术、交通运输等方面具有优势,市场前景良好。
债券信用等级:AA
附加权利:附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
抵押资产:内蒙古中国建设银行担保,共发行5亿元,网上发行1亿元。全部使用公司所属位于内蒙古呼市西南二环大黑河奶牛场的5465189.5平方米的国有出让土地中的2600000平方米的土地作抵押

Ⅳ 经营苗场需要怎样的前期准备

十几年的单位,没有建账,说明你不是老会计。
(一)
借:银行存款--xx行 100,000.00
贷:实收资本---(某某,按股东明细) 100,000.00

(二)钱的去处,比如资产、费用等

借:国定资产---(按明细) xxxx
生物资产-----(花草苗木) xxxx
经营费用----- (办公费等) xxx
贷:银行存款 xxx

Ⅵ 内蒙古农业发展银行股权投资是什么意思

产品名称

新华信托·华惠57号内蒙古奈伦集团股份有限公司股权投资集合资金信托计划

产品类型

股权投资类

产品期限及规模

一年:2亿元

二年:3.9亿元(一年期二年期已由建行销售完)

三年:4亿元

投资者预期最高年化收益率

一年:8.5%

二年:10%

三年:11%

认购起点

300万起,以10万递增

收益兑付方式

按年兑付收益,到期兑付本金

资金用途

1、奈伦集团控股子公司内蒙古天润化肥股份有限公司年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目的投料试车费用、正式投产的生产准备金;2、内蒙古奈伦农业科技股份有限公司生产所需原材料的收购资金及耕地租赁费用等。

退出方式

信托计划期满时,新华信托通过奈伦集团分红、减资、转让股权或信托受益权等方式实现信托资金退出,并将取得的收益分配给投资人。

项目推介期

资产抵押

1、海南省土福湾一线海景004号土地及在建工程抵押(土地面积8.56万平方米,估值15.6亿元);

2、海南省土福湾一线海景002号土地及在建工程第二顺位抵押(土地面积13.3万平方米,估值19.4亿元;第一顺位抵押权利价值3.46亿);

3、奈伦集团承诺,在本信托计划存续期内,若奈伦集团(或下属子公司)获得相关矿产资源,将上述矿产资源部分或全部提供补充抵押担保。

股权质押

1、陵水中银发展有限公司100%股权质押;

2、内蒙古奈伦能源发展有限公司40%股权质押;(股权价值约2.6亿元)

3、郭占春将持有的奈伦集团72.22%的股权(共计9586万股,股权价值约28亿元)质押。(2013年5月办理完毕)

保证担保

1、内蒙古天润化肥股份有限公司

2、内蒙古奈伦农业科技股份有限公司

3、奈伦集团控股股东郭占春

融资方简介:
内蒙古奈伦集团股份有限公司是一家以农牧业产业化、能源化工(水煤浆气化尿素生产)和房地产开发为主业的大型企业集团。多年来,奈伦集团秉承“正德、利用、厚生、惟和”的企业理念,发奋进取,锐意创新,积极参与社会公益活动,在生产经营过程中实现了经济效益和社会效益的双赢。现奈伦集团总资产达100亿多元人民币,下辖14家控股子公司,拥有员工2400多人,是内蒙古自治区政府60户重点培育和发展的企业之一。奈伦集团多次受到国家、自治区和呼市政府的表彰和奖励,先后获得“先进企业”、“纳税先进单位”、“免检企业”等多项荣誉称号。

Ⅶ 苹果公司如何才能保持良好地经营状况

其实发债公司的经营都比较稳定,没有出现亏损,这类债券的风险就不会很大,其经营介绍如下:111039, 发行人生产的核心产品包括马铃薯精制以及变性淀粉、尿素、商业地产等。2007年度,公司实现主营业务收入58,465.21万元,主营业务利润19,880.53万元,利润总额13,979.14万元,净利润11,022.53万元。 (一)马铃薯淀粉产品 发行人已在中国北方马铃薯主要产区沿马铃薯生长带建立了5家马铃薯淀粉加工企业,并且拥有自己专门的种薯中心。目前公司淀粉加工年生产能力达到12万吨,是我国最大的马铃薯淀粉加工企业。 公司通过引进国内外马铃薯高淀粉品种并经过田间和室内的筛选及鉴定,根据抗病性、加工品质、生育期、抗旱性、丰产性能等综合表现进一步筛选出适合地区栽培的马铃薯淀粉加工型品种并进行大面积实验种植;根据专用型品种的特性研究相应的工厂化生产和栽培技术,通过田间管理及生物调节剂控制最优化栽培组合;通过控制组培苗生长和苗床设施、基质、肥料、激素的运用,使微型薯和原种一级种薯生产达到小型、标准化程度,并能通过机械化栽培、水、肥、密度、病虫害控制等达到先进的模式化栽培水平。 为巩固发行人在马铃薯淀粉行业中的领先地位,公司增加了在马铃薯种薯及商品薯基地建设方面的资金投入,投资建设了马铃薯种植一体化项目,形成了一个马铃薯良种开发、种薯繁育、基地种植、龙头企业深加工一体化的产业链,淀粉加工的原材料来源得到了保证,公司的效益得到了较大程度的提升。 (二)房地产开发 近几年,奈伦集团主要房地产开发项目包括:呼和浩特市的"奈伦国际"综合项目、"总部大厦"写字楼项目、"望兴园"二期、"和兴园"及"城市亮点"五个项目;北京石景山的"奈伦熙府"住宅项目和六里桥"驭三环"写字楼项目,以上项目的总投资额为19.62亿元,建筑面积合计95.06万平方米。 此外,公司目前计划开发的房地产项目主要包括:天津滨海新区"内蒙古大厦"项目、呼和浩特市"退休社区"项目以及锡林浩特的"德吉花园"项目。目前天津滨海新区的"内蒙古大厦"项目已开始土方工程施工,其他两个项目尚在筹备中。 整体看,公司的房地产开发业务已进入良性循环的发展阶段,收入及实现利润贡献较为稳定,所开发的地产项目前景较好。 (三)尿素产品 发行人的尿素产品生产以煤炭为原料,所用煤炭均来自于发行人的自有煤田,公司尿素产品的原材料、燃料供应有着稳定来源。 公司采用德士古煤气化技术在高温条件下合成氨,并以合成的氨为中间产品,采用荷兰斯太米卡邦公司的CO2汽提工艺技术生产尿素。 偿债能力分析 发行人2005-2007年的主要财务指标如下: 项目 2005年 2006年 2007年 流动比率(倍) 0.67 1.23 1.63 速动比率(倍) 0.41 0.61 0.58 流动负债占负债总额的比率(%) 62.93 48.93 53.03 主营业务收入增长率(%) -18.85 147.06 36.03 主营业务利润增长率(%) 5.69 106.15 31.07 从上表看,近两年公司流动负债占总负债的比率不断下降,流动比率和速动比率均处于较高水平,公司短期内面临的偿债压力较小,流动性充裕。 同时,从2005年到2007年公司年均主营业务收入增长率和年均主营业务利润增长率分别为39.72%和41.88%,处于行业领先水平。 (五)现金流量分析 发行人2005-2007年的主要财务指标如下(单位:万元): 项目 2005年 2006年 2007年 经营活动产生的现金流量净额 15,776.14 3150.23 1,668.85 投资活动产生的现金流量净额 -21,867.39 -22,707.30 -28,593.92 筹资活动产生的现金流量净额 5,662.03 23,062.23 23,241.13 现金及现金等价物净增加额 -385.90 3,505.16 -3,556.04 奈伦集团2005年、2006年和2007年经营活动产生的现金流量净额分别为15,776.14万元、3,150.23万元和1,668.85万元。由于年产30万吨合成氨、52万吨尿素项目前期投入较大,使得2006年经营活动产生的现金流量净额快速下降。同时,公司2006年和2007年筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,满足了公司快速发展的资金需求。 随着尿素项目建设完工并投产,发行人现金获取能力将会有大幅度地提升。新湖中宝(600208)2009年半年报经营评述 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司围绕做强做大、全面提升公司价值这一战略目标,从容应对经济和行业调整,公司各项经营平稳快速发展。报告期内公司实现营业收入 18.28 亿元,同比增长 113.78%;净利润 2.67亿元,同比增长 30.17%;净资产收益率 5.61%,同比提高 0.40 个百分点。 报告期内,公司地产项目保持了良好的销售态势,公司累计实现合同销售面积 54万平方米,合同销售收入 33亿元,同比分别增长 158.4%和 127.6%;结算面积 24.19 万平方米,结算金额 12.49 亿元。 金发科技(600143)2009年半年报经营评述 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,公司围绕“依靠科技力量,为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的经营宗旨,继续完善技术创新体系,优化产品结构,提升产品附加值,稳步推进公司的中长期发展战略,在提高市场占有率、研发新产品、培育全新市场方面取得了长足进步,为公司下一轮快速增长奠定了坚实的基础。2009年上半年,公司共销售各类改性塑料产品(不含贸易品)16.76万吨。 报告期内,公司在技术研发及搭建创新平台方面获得了丰硕成果: (1)2009年2月,“高强度、高流动性、高耐热性PVC/ABS合金” 获得广东省重点新产品。 (2)2009年2月,“一种连续长纤维增强阻燃热塑性树脂及其制备方法、一种长玻璃纤维增强聚丙烯材料及其制备方法”获得国家知识产权局授权发明专利。 (3)2009年3月,获得国家科学技术部火炬技术产业开发中心授予的“国家火炬计划重点高新技术企业证书”。 (4)2009年3月,大中华地区首家UL认可的LTTA CTDP(材料长期热老化)实验室落户金发科技,并授牌仪式(UL是全球唯一从事材料安规标准制订、检测及认证的机构,累积百年经验,材料安规权威、负责制订及维护UL94、UL746、UL1446等著名标准,在公信度和权威性方面具有强大的优势,通过UL认证,产品能够受各方认可,获得通往全球市场的通行证。CTDP(Client Test Data Program)是UL的客户利用自己的测试设备和人员进行测试,并向UL提交测试数据;UL认可后依据这些测试数据出黄卡)。通过LTTA CTDP实验室资格认证,标志着金发科技在材料安全性方面检测能力又上了新台阶,大大地提升了金发科技在改性塑料行业的国际知名度和影响力。 报告期内,公司实现营业收入278,986.82万元,比去年同期下降24.18%;实现营业利润14,603.38万元,比去年同期下降34.03%;实现净利润13,297.63万元,比去年同期下降40.89%;基本每股收益为0.10元,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%。2009年半年度,公司经营活动产生的现金流量净额为49,418.81万元,比上年同期增加3,444.38%,主要是因为:①公司前期货款正常回笼导致经营性现金流入增加;②公司加强库存控制及原材料价格下降导致经营性现金流出减少。截止报告期末,公司资产总额为617,322.23万元,负债总额为320,468.90万元,归属于母公司所有者权益合计283,527.82万元,资产负债率(母公司数据)为49.63%。

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