『壹』 如何下载上市公司审计报告
全部上市公司的审计报告是很多的,你可以去整理好的站去下载,如克拉数据等,上面吧全部上市公司每一年的,做了打包传到云盘,直接得到云盘下载链接,按每一年每个行业打包的。希望对你有用。
『贰』 《审计报告》txt全集下载
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『叁』 请问在那儿可以下载由四大会计师事务所出具的2011年审计报告
一般来说,上证所和深证所的主页上面查询该事务所的[客户的]就可以下载了!
『肆』 如果2011年年报的审计报告被出具保留意见,后来保留意见的原因消除,那2011年年报可以改成标准无保留吗
审计报告是注册会计师对被审计公司实行审计后的结果发表意见,不能改变。
『伍』 如何上传制作pdf格式审计报告
投标用还是移民?
『陆』 求 东财 刘明辉的《审计》(2011) pdf版
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『柒』 跪求:企业审计报告范本
审 计 报 告
发审字[ ]第号
鞍山市:
我们审计了后附的鞍山市(以下简称贵公司)财务报表,包括2 年12月31日的资产负债表,2 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2 年12月31日的财务状况以及2 年度的经营成果和现金流量。
事务所有限公司 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 鞍山 年 月 日